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内部审计的主要内容不包括( )。


A、风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
B、会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C、内部控制的健全性和有效性
D、适时修订规章制度和操作规程,使其符合法律和监管要求

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[解析] 内部审计的主要内容除了A、B、C三项之外,还有四项,分别是:(1)经营管理的合规性和合规部门工作情况;(2)信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况;(3)与风险相关的资本评估系统情况;(4)机构运营绩效和管理人员履职情况。

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