百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


下列关于振华公司审计委员会公司治理安排,做法不正确的有( )。


A、审计委员会全部由独立、非行政董事组成
B、审计委员会负责批准对内部审计主管的任命和解聘
C、审计委员会按照公司治理要求,每三年对其权限及其有效性进行复核
D、审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,管理层必须出席并接受质询

所属分类: 其他 (免费栏目) 浏览量: 59 次


审计委员会按照公司治理要求,应每年对其权限及其有效性进行复核,因此选项C做法错误。审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜,但无须管理层出席,因此选项D做法错误。

以上为百科题库网整理的关于"下列关于振华公司审计委员会公司治理安排,做法不正确的有( )。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_2mwKHTqmNBkd27QsEAPPzu.html