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关于内部审计活动,下列表述正确的有( )。


A、直接向董事会或其下设审计委员会汇报,是内审活动独立性的体现和保证
B、内审部门主管由审计委员会任命
C、管理层应对内部审计师所作的任何报告和建议采取相应行动或说明未采取行动的原因
D、内审人员应被允许不受限制地使用企业的账簿记录或进入控制系统

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选项A、B、C、D均正确。

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