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对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师可能采取的措施包括(  )。


A、对相关的内部控制利用内部审计的工作
B、在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
C、选择更多的子公司或业务部门进行测试
D、增加相关内部控制的控制测试量

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选项A中,对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注,对相关的内部控制亲自进行测试而非利用他人工作。

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