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根据《企业内部控制审计指引》的要求,下述做法正确的有( )。


A、根据《审计指引》要求,仅针对与企业财务报告相关的内部控制有效性进行审计
B、若企业内部未设内审部,可聘请同一家会计师事务所为其进行内部控制有效性评价和审计
C、评价内部控制的有效性是董事会的最终责任,注册会计师只是对内部控制的有效性发表意见并提供合理保证
D、上市公司聘请的开展企业内部控制审计的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格

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选项A:根据《审计指引》要求,明确了注册会计师应对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷予以披露。选项B:根据《内控规范》,为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。

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