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针对被审计单位的定期存款,注册会计师可以考虑实施的审计程序有()。


A、向管理层询问定期存款的商业理由
B、监盘现金的同时监盘定期存款凭据
C、对未质押的定期存款,检查定期存单
D、对己质押的定期存款,检查开户证实书原件

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选项C错误:对未质押的定期存款,检查开户证实书原件,以防止被审计单位提供的复印件是未质押(或未提现)前原件的复印件。
选项D错误:对己质押的定期存款,检查定期存单复印件,并与相应的质押合同核对。

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