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2012年递延所得税资产的发生额为()万元。


A、2.25(借方)
B、2.25(贷方)
C、4.75(借方)
D、12.25(借方)

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预计负债的年初账面余额为25万元,计税基础为0,形成可抵扣暂时性差异25万元;年末账面余额=25 +15 -6=34(万元),计税基础为0,形成可抵扣暂时性差异34万元;当年递延所得税资产借方发生额=34×25% -25×25%=2.25(万元)。

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