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内部审计包括下列(    )等活动。


A、

对内部控制提出改进建议


B、对财务信息和经营信息的检查
C、

对被审计单位的经营活动的效率和效果进行评价


D、评估被审计单位为的治理过程

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内部审计可能包括下列一项或多项活动:
1.对内部控制的监督。内部审计可能包括评价控制、监督控制的运行以及对内部控制提出改进建议。
2. 对财务信息和经营信息的检查。内部审计可能包括对确认、计量、分类和报告财务信息和经营信息的方法进行评价,并对个别事项进行专门询问,包括对交易、余额及程序实施细节测试。
3. 对经营活动的评价。内部审计可能包括对被审计单位的经营活动(包括非财务活动)的经济性、效率和效果进行评价。
4. 对遵守法律法规情况的评价。内部审计可能包括评价被审计单位对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指令和其他内部要求的遵守情况。内部审计可以对被审计单位在经营过程中遵守相关遵循性标准的情况作出相应的评价,包括评价国家相关法律法规的遵守情况、行业和部门政策的遵守情况、企业经营计划和财务计划的遵守情况、企业经营预算和财务预算的遵守情况、企业制定的各种程序标准的遵守情况、企业签订的各类合同的遵守情况等。
5. 风险管理。内部审计可能有助于被审计单位识别和评估其面临的重大风险,并改进风险管理和控制系统。
6. 治理。内部审计可能包括评估被审计单位为实现下列方面的目标而建立的治理过程:(1)道德和价值观;(2) 业绩管理和经管责任;(3) 向被审计单位适当部门传达风险和控制信息;(4) 治理层、注册会计师、内部审计人员和管理层之间沟通的有效性。

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