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甲公司应当建立对货币资金业务的监督检查制度,明确监督检查机构或人员的职责权限,定期和不定期地进行检查。货币资金监督检查的内容主要包括( )。


A、


检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象






B、


检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为






C、


检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象






D、


检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞


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货币资金监督检查的内容主要包括:(1)货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混淆的现象;(2)货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权审批手续是否健全,是否存在越权审批行为;(3)支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章由一人保管;(4)票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞。

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