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甲会计师事务所在对乙公司进行审计时,发现该公司存在以下做法,其中违反了资金控制活动要求的有()。


A、财务专用章与企业法人章由财务经理保管
B、未设立请购制度
C、各部门负责本部门票据的印刷
D、出纳根据审核后的相关收款原始凭证收款或付款,并加盖印章确认

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选项B属于采购业务的控制措施。选项D的做法是正确的。

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