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以下对采购与付款业务流程中付款环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。


A、申请付款时,费用支出部门需填写付款申请单,并经部门经理审批
B、定期将银行存款日记账中的付款记录与银行对账单进行核对,与应付账款“完整性”相关
C、已签发的支票与应付账款的“存在”认定有关
D、应付账款记账会计编制附上诸如采购订单、采购发票及验收单等凭证的付款凭证后提交会计主管审批,会计主管审批签字并在所有单证上加盖“核销”印戳,这些控制程序与应付账款“计价和分摊”认定相关

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选项C不恰当。核查已签发的支票,如果支票确实已签发,账面冲销已应付账款是正确的;如果虚开支票,冲销的应付账款即违反了“完整性的认定”。

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