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如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,并拟利用该证据,注册会计师应当实施的审计程序包括(  )。


A、获取这些控制在剩余期间发生重大变化的审计证据
B、如果这些控制在剩余期间没有发生变化,注册会计师可能决定信赖期中获取的审计证据
C、确定针对剩余期间还需获取的补充审计证据
D、如果这些控制在剩余期间发生了变化(如信息系统、业务流程或人事管理等方面发生变动),注册会计师需要了解并测试控制的变化对期中审计证据的影响

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上述选项均属于注册会计师实施的审计程序。

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