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根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是()。


A、内部控制的合理性
B、内部控制的一贯性
C、内部控制的有效性
D、内部控制的完整性

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内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。

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