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注册会计师拟检查库存现金内部控制的建立和执行情况,以下事项恰当的有()。


A、X公司库存现金的收支是否按规定的程序和权限办理
B、是否存在与X公司经营无关的款项收支情况
C、是否存在出租、出借银行账户的情况
D、出纳员与会计员的职责是否严格分离

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选项C不恰当。了解现金内部控制时,注册会计师应当注意检查库存现金内部控制的建立和执行情况,重点包括:

(1)库存现金的收支是否按规定的程序和权限办理;

(2)是否存在与X公司经营无关的款项收支情况;

(3)出纳员与会计的职责是否严格分离;

(4)库存现金是否妥善保管、是否定期盘点、核对等等。选项C属于针对银行存款的内部控制。

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