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以下事项中,注册会计师需要针对被审计单位内部控制缺陷提出改进建议的是()。


A、出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对
B、定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与
C、出纳员负责登记现金日记账及总账
D、销售的现金折扣需经过适当授权审批

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选项C的内部控制设计不恰当。出纳员承担登记现金日记账的职责,但不能同时登记总账,登记现金日记账与总账属于不相容的职务,这两项职责应当实施分离控制。

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