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某企业为增值税一般纳税人,2011年1月15日通过银行划账上缴2010年12月应纳增值税额12000元,则正确的会计处理为()。


A、借:以前年度损益调整12000贷:银行存款12000
B、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)12000贷:银行存款1000
C、借:以前年度损益调整2000贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)12000
D、借:应交税费——未交增值税12000贷:银行存款12000

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企业当月上缴上月应缴未缴的增值税时,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“银行存款”科目。

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