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上述业务使该公司2012年12月31日资产负债表列示()。


A、递延所得税资产260万元
B、递延所得税负债65万元
C、递延所得税资产60.56万元
D、递延所得税负债242.20万元

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2012年12月31日该项资产账面价值小于计税基础包括减值准备和上年减值以后本期摊销的影响金额=160+100-160/9×1=242.22(万元),递延所得税资产期末余额=242.22×25%=60.56(万元)。

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