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2011年12月31日递延所得税负债余额为()万元。


A、10
B、40
C、48
D、12

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2011年12月31日设备的账面价值=200-200÷5=160(万元),计税基础=200 -200×40% =120(万元),应纳税暂时性差异余额=160-120=40(万元),递延所得税负债余额=40×25% =10(万元)。

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