事项(1)产生应纳税暂时性差异100万元,确认递延所得税负债25万元(对应科目所得税费用);
事项(2)不产生暂时性差异;
事项(3)产生应纳税暂时性差异200万元,确认递延所得税负债50万元(对应科目资本公积);
事项(4)产生可抵扣暂时性差异500万元,确认递延所得税资产125万元(对应科目所得税费用)。
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