百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。


A、大额支付须办理支票
B、登记现金日记账人员可以同时编制报表
C、现金折扣需经过审批
D、出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对

所属分类: 其他 (免费栏目) 浏览量: 80 次


出纳与会计的职责应严格分离。

以上为百科题库网整理的关于"被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_Q49w5qFKACZ7nNEPmTqNyy.html