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注册税务师接受委托对某外资企业进行纳税审核,企业2011年的会计报表显示当年度的主营业务收入1000万元,其他业务收入(材料销售收入)100万元,实际发生的业务招待费35万元,则注册税务师确定的业务招待费纳税调增额是()万元。


A、35
B、21
C、29.50
D、27

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业务招待费税前扣除限额=(1000+100)×5%0=5.5(万元)<35×60%=21(万元),税前可以扣除的业务招待费是5.5万元。应当调增应纳税所得额=35-5.5=29.5(万元)

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