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某企业2009年2月购进设备一台,价款50000元,增值税专用发票上注明的增值税额是8500元,货款已付。则下列账务处理正确的是()。


A、借:固定资产50000应交税费——应交增值税(进项税额)8500贷:银行存款58500
B、借:固定资产58500贷:银行存款58500
C、借:固定资产50000营业外支出8500贷:银行存款58500
D、借:固定资产50000管理费用8500贷:银行存款58500

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2009年2月购入的设备,其进项税款17000应该已经抵扣,所以在销售时应按开具普通发票的价款90000/(1+17%)*17%计算销项税额。

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