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为确保成本以正确的金额在恰当的期间及时记录于适当的账户,被审计单位应实施的关键内部控制措施包括()。


A、采用适当的成本核算方法,前后各期一致
B、采用适当的账务处理流程和成本核算流程
C、采用适当的费用分配方法,前后各期一致
D、由独立人员或内部审计人员进行内部核查

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核算流程(选项A)、处理流程(选项B)、分配方法(选项C)、内部核查(选项D)等均是针对成本核算整体的控制。

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