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应付账款审计工作底稿中显示的以下准备实施的审计程序中,错误的是( )。


A、由于函证应付账款不能保证查出未记录的应付账款,因此决定不实施函证程序
B、由于应付账款控制风险较高,决定仍实施应付账款的函证程序
C、某一应付账款明细账户期末余额为零,决定仍然可能将其列为函证对象
D、由于应付账款容易被漏记,应对其进行函证

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按照准则规定,应付账款函证是注册会计师“可以”实施的程序,实施与否取决于注册会计师的判断,不是强制要求。

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