注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制,选项A错误;被审计单位与审计无关的控制,注册会计师无须对其加以考虑,选项C错误;如果与经营和合规目标相关的控制与注册会计师实施审计程序是评价或使用的数据有关,则这些控制也可能与审计相关,选项D不正确。
以上为百科题库网整理的关于"下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_T26hVr6rYJUNyqAAaP5mFA.html
栏目最热
相关题目推荐