百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


A注册会计师负责审计X公司2011年财务报表。了解X公司货币资金内部控制后对内部控制进行了评价。以下事项中,不存在缺陷的有()。


A、对于重要货币资金支付由总经理授权审批
B、明确货币资金的审批人应当对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施
C、明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管
D、明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录

所属分类: 其他 (免费栏目) 浏览量: 49 次


选项A不恰当。X公司对于重要货币资金支付,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。

以上为百科题库网整理的关于"A注册会计师负责审计X公司2011年财务报表。了解X公司货币资金内部控制后对内部控制进行了评价。以下事项中,不存在缺陷的有()。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_dnUQaVGVdY9Ymx3gv9dhP4.html


相关题目推荐