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在内部控制审计中,注册会计师需要针对期后期间询问并检查下列信息,其中不恰当的是()。


A、在期后期间出具的内部审计报告或类似报告
B、其他注册会计师出具的涉及企业内部控制缺陷的报告
C、内部控制所有缺陷
D、监管机构发布的涉及企业内部控制的报告

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选项C不恰当。注册会计师需要针对期后期间询问并检查下列信息:(1)在期后期间出具的内部审计报告或类似报告(选项A);(2)其他注册会计师出具的涉及企业内部控制缺陷的报告(选项B);(3)监管机构发布的涉及企业内部控制的报告(选项D);(4)注册会计师在执行其他业务中获取的、有关企业内部控制有效性的信息。

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