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下列情形中,通常可能导致注册会计师对财务报表整体的可审计性产生疑问的是( )。


A、注册会计师对管理层的诚信存在重大疑虑
B、注册会计师对被审计单位的持续经营能力产生重大疑虑
C、注册会计师识别出与员工侵占资产相关的舞弊风险
D、注册会计师识别出被审计单位严重违反税收法规的行为

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如果通过对内部控制的了解发现下列情况,并对财务报表局部或整体的可审计性产生疑问,注册会计师应当考虑出具保留意见或无法表示意见的审计报告:(1)被审计单位会计记录的状况和可靠性存在重大问题,不能获取充分、适当的审计证据以发表无保留意见;(2)对管理层的诚信存在严重疑虑(选项A正确)。必要时,注册会计师应当考虑解除业务约定。

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