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注册会计师在财务报表审计中所作的下列决策中,需要在审计工作底稿中说明理由的有( )。


A、不对应收账款实施函证程序
B、不测试应付账款相关的内部控制
C、不对银行存款实施函证程序
D、不认为收入确认存在舞弊风险

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控制测试并非强制性程序,不实施控制测试无需说明理由。

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