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甲公司2 011年末有关固定资产内部交易应在合并财务报表确认的递延所得税资产是()。


A、10.125万元
B、11.25万元
C、12.375万元
D、0

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借:递延所得税资产 10.125贷:所得税费用[ (45-4.5)×25%] 10.125

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