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注册会计师应当从以下()方面了解被审计单位的内部控制。


A、控制环境
B、风险评估程序
C、与财务报告相关的信息系统和沟通
D、控制活动

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内部控制要素包括控制环境、风险评估过程、与财务报告相关的信息系统和沟通、控制活动及对控制的监督。选项B的“风险评估程序”是注册会计师了解内部控制的程序,不属于内部控制的要素。

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