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在内部控制审计中,注册会计师为了形成对内部控制有效性的意见的证据,需要从以下来源获取的证据,其中不恰当的是()。


A、对控制的测试结果
B、审计范围没有受到限制
C、财务报表审计中发现的错报
D、已识别的所有控制缺陷

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选项B不恰当。注册会计师需要从以下来源获取证据:(1)对控制的测试结果;(2)财务报表审计中发现的错报;(3)已识别的所有控制缺陷。

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