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该项暂时性差异在资产负债表上列示为()。


A、递延所得税资产90万元
B、递延所得税负债22.5万元
C、递延所得税资产13.5万元
D、递延所得税负债13.5万元

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负债账面价值大于计税基础产生可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,本期预计负债(产品质量保证)余额=100-70+3000×2%=90(万元),递延所得税资产期末余额=90×15%=13.5(万元)。

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