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2019年5月,增值税一般纳税人企业甲公司,初次购入一台增值税税控系统专用设备,支付不含税价款3000元,增值税税款390元,取得增值税专用发票。下列相关会计分录,正确的是( )。


A、借:固定资产 3000
应交税费——应交增值税(进项税额)390
贷:银行存款 3390
B、借:应交税费——应交增值税(减免税款)3390
贷:递延收益 3390
C、借:固定资产 3000
应交税费——应交增值税(减免税款)390
贷:银行存款 3390
D、借:固定资产 3000
应交税费——应交增值税(进项税额)390
贷:应交税费——应交增值税(减免税款) 3390

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初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用允许在增值税应纳税额中全额抵减,相关的会计分录为:
①购人时:
借:固定资产
贷:银行存款(应付账款)
②按规定抵减的增值税应纳税额
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷:递延收益
③按期计提折旧
借:管理费用等
贷:累计折旧
借:递延收益
贷:管理费用等

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