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以下控制活动中,最有可能防止员工挪用现金收入的是()。


A、会计主管每日复核现金汇总表与现金日记账是否相符
B、会计主管审查出纳员记录的每一笔现金收入
C、每一笔应收账款在作为坏账处理前均由董事会审批
D、现金收支职责与应收账款记账职责实施严格的分离控制

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选项D最恰当。不相容职务分离控制是预防现金舞弊的重要控制活动,现金收支职责与应收账款记账的职责属于不相容职责,实施分离控制能够避免员工挪用现金。

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