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以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是(  )。


A、询问销售部门的员工和管理人员
B、观察被审计单位出纳人员如何进行现金盘点
C、实施穿行测试,追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程
D、实施分析程序,比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异是否适当

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了解内部控制时不能使用分析程序,选项D属于实质性分析程序。

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